岗位描述(节选)
【工作职责】
1.协助部门负责人根据部门年度经营审计计划制定具体审计计划;
2.按计划具体实施经营审计,按经营审计相关制度、流程要求编制审计底稿和审计报告;建立、完善审计工作流程、底稿及经营审计相关制度,并按照审计相关流程、制度开展经营审计工作;
3.及时掌握国内外内部审计发展方向,为企业经营管理不断得到完善、提高提出合理化建议;
4.根据经营审计情况对公司财务管理提出创新性合理化建议,保证公司财务管理风险可控;
5.通过开展具体经营审计,监督公司财务数据的真实性、准确性和资产的完整性。
【任职要求】
1.统招本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业。
2.具有会计、审计高级职称或CPA、ACCA等行业公认的职业资格。
3.具有5年以上大型制造业企业内部审计或知名会计师事务所审计等专业工作经验。
4.具备良好的沟通能力,英语水平良好。
5.具备良好的职业道德和责任心,抗压能力强,可……
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