岗位描述(节选)
【岗位职责】
1.拟订集团年度内部审计计划、审计制度和工作标准,并组织实施。
2.开展财务收支、经济责任、内部控制、投资项目及专项事项审计。
3.对所属企业重点业务、重大合同和关键风险领域开展审计监督与评价。
4.编制审计报告,提出整改建议,跟踪审计问题整改并形成闭环台账。
5.配合外部审计、国资监管及相关监督检查,协调提供审计资料。
6.开展审计数据分析、风险提示和制度宣贯,促进集团规范管理。
【任职条件】
1.具有3年以上内部审计、会计师事务所审计或企业风险管理相关经验。
2.熟悉审计准则、企业内部控制及国有企业监管要求。
3.具备较强的数据分析、问题识别、报告撰写和沟通推动能力。
4.年龄在38周岁以下。
本站当前在招 18762 个北京岗位(全城各职能合计),其中 2681 个公开标注了薪资。按这些标注统计:月薪(税前)主流区间 7K ~ 20K(25~75 分位),中位约 10K,最低 2K、最高 300K。
在招岗位较多的企业:字节跳动 3945 个小米集团 1146 个快手 1017 个阿里巴巴集团(含高德/阿里云) 780 个理想汽车 485 个
统计口径:求职者营地实时在招岗位的公开薪资标注,未标注者不计入;区间为 25~75 分位,非薪酬承诺。