岗位描述(节选)
【工作职责】
1.参与制定和修订公司内控评价制度,参与或负责制定专项审计的具体实施方案;
2.参与内控评价准备工作,编写内控评价工作方案,实施现场检查,出具工作底稿,编写内控评价工作分报告等工作;
3.协助指导、监督公司各单位的内部控制自评和监督评价工作;
4.参与专项审计审前调研,编写审计方案,实施现场审计,出具工作底稿,就审计发现与被审计单位进行充分、有效的沟通,编写审计分报告等工作;
5.完成审计中心安排的其他工作。
【任职要求】
1.具有较强的统筹组织能力、沟通能力,抗压能力强,主动担当,能适应长期出差(6个月及以上)及阶段性高强度工作,能独立承担项目并按时交付成果,善于独立思考、工作规划性和执行力强。
2.具有审计、财务、法律、工程、IT、金融等相关专业硕士研究生(含)以上学历;具备审计师、会计师或其他相关专业中级及以上专业职称,或持有CIA、CPA、CMA、法律职业资格等优先……
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